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2014年会计证继续教育考试题库答案(金融、保险类)

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  • 2026/4/26 4:09:44

A、盲目检查 B、不再检查 C、突击检查 D、随意检查

【正确答案】C

5、内控制度由业务管理部门统一设计、评价、( )。 A、引用 B、修订 C、插入 D、审阅

【正确答案】B

6、下列不属于审计局限在专项审计和突出检查的是( A、方式单一 B、覆盖面不广

。 ) C、审查频度高 D、审计水平有限

【正确答案】C

7、建立完善的内部控制系统,应首要建立( )。 A、规范的董事会和监事会

B、公正、合理、高效的人力资源管理体制 C、公司制度 D、业绩考核标准

【正确答案】A

8、完善监督核查制度时,内部控制的最后一道防线是( A、监盘 B、风险评估 C、信息沟通 D、稽核审计

。 )

【正确答案】D

9、商业银行内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、( )的原则。 A、独立 B、公平 C、公正 D、公开

【正确答案】A

10、审计师向银行高级管理层通报审计结果,需采用专门的文书是( A、推荐信 B、致管理层函 C、密函 D、邀请函

【正确答案】B

。 )

11、在美国花旗银行的组织结构中,( )是全行的最高权力机构。 A、管理层 B、监事会 C、股东大会 D、董事会

【正确答案】D

12、贷款管理模式中,最为主要的是( A、审贷分离制 B、信贷授权审批制 C、三人信贷委员会批准制 D、企业授信额度制

【正确答案】B

。 )

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文档简介:

A、盲目检查 B、不再检查 C、突击检查 D、随意检查 【正确答案】C 5、内控制度由业务管理部门统一设计、评价、( )。 A、引用 B、修订 C、插入 D、审阅 【正确答案】B 6、下列不属于审计局限在专项审计和突出检查的是( A、方式单一 B、覆盖面不广 。 ) C、审查频度高 D、审计水平有限 【正确答案】C 7、建立完善的内部控制系统,应首要建立( )。 A、规范的董事会和监事会 B、公正、合理、高效的人力资源管理体制 C、公司制度 D、业绩考核标准 【正确答案】A 8、完善监督核查制度时,内部控制

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