当前位置:首页 > ISO22000-2018食品安全管理体系内审及管理评审全套资料
IS022000-2018食品安全管理体系
全套内审与管理评审资料
1. 内部审核计划
2. 内审首/末次会议签到表 3. 内部审核检查表 4. 内审不符合报告 5. 内部审核报告 6. 管理评审计划 7. 管理评审会议签到表 8. 管理评审报告
IS022000-2018食品安全管理体系内部审核计划
一、目的
1、检查公司食品安全管理体系是否符合IS022000-2018标准要求; 2、检查公司食品安全管理体系系运行是否符合文件要求; 3、检查公司食品安全管理体系的运行效果;
4、及时发现食品安全管理体系运行中存在的问题,并对发现的问题采取纠正措施,持续改进公司的食品安全管理体系。 二、审核范围
1、公司管理层及公司各部门等场所和人员; 2、公司食品安全管理体系及相关的活动及结果。 三、审核依据
1、IS022000-2018标准; 2、公司食品安全管理体系文件; 3、相关法律、法规、标准规范等; 4、合同。
四、审核日期: 2019年9月3日(共1天) 五、审核组成员:
审核组长:XX(A)
审核组员:XX(B)、XX(C)、XX(D)、XX(E)、XX(F)
(注:审核员不审核自己所属的部门,如有涉及,请在审核过程中所属部门的内审员自动回避;以上审核员均已获得内审员资格,见《内审员证书清单》) 六、审核要求:
1、审核员对受审部门进行审核时,要求对所有适用的食品安全管理体系过程都进行审核,按过程方法要求(该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容)收集客观证据,寻找管理体系的薄弱环节,并作好完整的审核记录,以便跟踪落实纠正不合格项;
2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。
七、审核安排:
日期 时间 审核员 被审核的部门 备注 2019/9/3 2019/9/3 2019/9/3 2019/9/3 2019/9/3 2019/9/3 2019/9/3 2019/9/3 8:30-9:30 8:30-9:30 9:40-10:30 9:40-10:30 10:40-11:30 10:40-11:30 13:00-14:00 14:10-15:30 总经理 食品安全小组 销售部 采购部 质检部 设备部 办公室 生产部 编制:XXX 审核: 批准: 日期: 日期: 日期:
内审首/末次会议签到表
日期:
首次会议签到 序号
部门
职务
姓名
序号
部门
职务
姓名 末次会议签到 XX-HP-17-08 A
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