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银 行 询 证 函 编号:
(银行):
本单位聘请的某某正在对本单位会计报表进行审计,按照中国注册会计师独立审计准则的要求,应当询证本单位与贵行的存款、借款往来等事项。下列数额出自本单位帐簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“数额证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数据不符”处列明不符金额。有关询证费用可直接从本单位存款账户中收取。回函请寄至某某会计师事务所或直接交予询证人员。
通讯地址:
邮编: 电话: 传真:
截至 年 月 日止,本单位银行存款、借款账户余额等列示如下:
1.银行存款 账户名称 银行账号 币种 利率 余额 备注 2.银行借款 银行账号 币种 余额 借款日期 还款日期 利率 借款条件 备注 3.其他事项
(公司签章) 年 月 日
结论:1.数据证明无误
(银行签章) 年 月 日
2.数据不符,请列明不符金额
(银行签章) 年 月 日
注:本询证函加盖银行行政公章后生效。
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