当前位置:首页 > 关于印发《嘉兴银行内部审计操作规程》等规章制度的通知
附件1:
卷内文件(全引)目录
案卷 标题 题序号 文 号 责任者 ***** 专项审计 题 名 结论性文件材料 日期 20** ** ** 20** ** ** 20** ** ** 证明性材料 20** ** ** 20** ** ** 立项性文件材料 20** ** ** 其他备查文件材料 页号 备注 20** ** **
25
附件2:
档内备考表 档案题名: 档案号: 案卷号: 本卷内的文件页数: 与本案卷有直接案卷号 联系的卷 档案号 立卷说明:本卷缺点及其他需要注名的情况 立卷人:(签名) 年 月 日 检查人:(签名) 年 月 日
归档后卷内修改说明: 经办人:(签名) 年 月 日 26
附件3:
案 卷 封 面
全宗名称: 审计机构名称 审计项目名称: 保管期限: 起止日期: 卷内件数: 案卷号: 档案号:
卷内共有 页
立卷时间 年 月 日 立卷人姓名
27
附件4:
档 案 号 案 卷 号 案卷题名
从右至左填资料的案卷题名年 度
28
共分享92篇相关文档