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资金拨付管理 贷后管理 境外项目管理 内控检查 内控管理与信息披露 考核评价 信息披露 监督检查 自我评估 六、总结与展望
列示本年度绿色信贷工作亮点,总结机构绿色信贷自评结果中的强项及薄弱环节,提出下一步规划与展望。
附件一 绿色信贷定性指标评价具体情况说明 附件二 绿色信贷实践案例
附件三 环境、安全等重大风险企业信贷情况说明 附件四 其他重要活动说明(可选) 附件五 指标填报人员名单和联系方式
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绿色信贷定性指标评价
具体情况说明
总评审人:
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附件一
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本机构于×××年×月×日--×月×日,对本机构×××年的绿色信贷业务实施情况进行了自我评价。自评价工作由×××行长/副行长总负责,×××(职务)担任总评审人,××、××、××、××、××等部门的相关业务人员参加了评价工作。
评价结果 关键指标 组织管理 政策制度及能力建设 流程管理 内控管理与信息披露 监督检查 模块评审部门 评审部门负责人 模块评价结果 说明:
1、若模块涉及多个部门,请将所涉及部门及部门负责人全部列在上表模块评审部门及评审部门负责人两列;
2、指标评价填报模板中, 支持证据中列出相关证明文件名称;评审人为指标填报人员,复评人为该评审人所在处室(团队)负责人。
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