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出口退税企业申报首先了解要使用的相关的几个系统: 1、生产企业出口申报系统11.1广州专用版 2、电子报税管理系统
3、易报税系统(主要用于查询,打印) 4、电子口岸
月底要把当月的专票,出口发票开具好,出口发票根椐业务员提供报关单上的记录开具,汇率一般按当月的第一天或当天出牌汇算折算。月底要扫描好发票为下月份抵扣做准备。当然有多尽量扫完,有税退。现在先说出口系统流程,依次大概说明,漏的另问。 一、 生产企业出口申报系统
第一步:不用操作。 第二步:免抵退税数据采集的第五个出口明细录入,如果在申报期之前退税科没有任何通知,那不管在什么时间可在申报系统里录入报关单,一条条录入,如果一张报关单有几条,要分开录入,报关单是18位的,后面要加001、002。。。00N序号也是0001-000N条。把所有的录入完成没有差错那么汇总一个人币总额填入电子报税管理系统的附表一里。到时主表会出现当期出口金额。 第三、四步不用操作
第五步:免抵退税预申报点的第二个生成明细申报点“预审报”确定,会自动备份在C盘(我单位是)点开一个文件out-port里把所在的文件复制保存在E盘建一个出口退税申报文件,再建一个文件命名为“预审报”文件。插入数字证书打开国税-出口预审报上传下载,建一个命名为“预审反馈”文件。再打开出口申报系统
第六步:预申报反馈疑点调整的税务机关反馈意见接收再点反馈信息处理。 第七步:生成明细申报,先点数据一致性检查。再点远程申报。自动保存在C盘out-port里,也是建一个命名为“明细申报”把out-port的数据复制保存到“明细明细申报”文件里。
第八、九步:不用操作
第十步:增值税申报项目录入把应填的数据录入,必须要与电子申报管理系统的主表数据一致。先点新增,录入,保存。
第十一步:点免抵退税汇总表录入,新增、回车,保存。再点免抵退税情况录入。点新增,回车。保存完成。
第十二步。先点数据一致性检查,再点生成汇总数据,自动备份在C盘out-port里,复制保存建一个“汇总明细申报”文件里
第十三步:到月底最后几天才操作。上国税网下开载正式反馈意见,点接收和读入就算完成本月的工作啦。
数字证书要一直插入。在整个过程中。打开退税科要求导入的广州版PDF表单,有变更要另外下载。先打开明细申报PDF表单,导入保存在E 盘里的“明细申报”打开先导入一个象球一样的文件,再导入一个压缩文件。签名、保存命名为“正式明细申报”文件。再打开广州版汇总PDF表单,导入E 盘“汇总申报”与“明细申报”一样签名、保存建一个命名为“正式汇总申报”。回到国税窗口2。正式申报先上传“正式明细申报”再上传“正式汇总申报”。点查询审核通过,可以到易报税里查询数据和打印。
流程:C盘一out-port一E盘一退税申报文件一(建一个6 月文件夹)一名下几个文件(预申报、预审反馈、明细申报、汇总申报、正式明细申报、正式汇总申报、反馈结果)
二、 易报税系统
目的是查询和打印。在出口申报系统完成以上后,须根据退税科的要求提供纸质报表。而且要依次摆放装订好带到退税科留底。如果交过去没有任何问题,就可以完成电子系统里的工作。
(报表封面,凭证封面、报表填写说明,凭证填写说明,当期出口,前期出口(指单证齐全就是指通过电子口岸提交报关单就是指单证齐全啦。)汇总表,附表。
三、 电子申报管理系统
其实在完成了录入报关单后先可以完成一部分工作,如读入进项扫描数据,和开票的读入等,就是不要先生成申报盘和上传增值税申报数据,如果退税科那里说有什么数据不对,那可麻烦啦,要到国税去做撤消申报工作,特麻烦。所以要等到退税科没有任何问题再完成电子申报系统的工作。在填列主表时要注意,第十五栏,如果上月有税退要在第十五栏填入退税金额。完成所有步骤后申报增值税,国税窗口清卡,就算对本月申报告一段落啦。
四、电子口岸(是用于与海关的签约,提交报关单和查询出关情况) 例如 当月有留抵税额10000元。那你可以相应的计算找一些报关单相近的税额来提交。打开电子口岸点选择报送的单号,对应报关单,点上传,会出现一个框是上传到国税数据成功字样。到下月就会有相应提交的退税款,退税不需任何资料。就可到账。在提交计算时不能提交比10000多的,指汇总表37栏,反之要交附加税。
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