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领 料 单
领料部门:厂部 2012年12月9日 编号: 材 料 名称 规格 木板 合计: 单位 米 请领 0.3 数 量 单价 实发 0.3 2000 总价 十元00
一00联 :
第
人民币大写:陆佰元整 工作单号 存用途 用于厂部日常维修耗用 工作项目 根 会计: 记账: 发料: 领料: 主管:
17、12月10日,行政部门购进办公用品300元,用现金支付。附原始凭证1张如下: 17-1
人民文化用品商店发票
现金付讫 购买单位:新星公司 2012年12月10日 品 名 规 格 单 位 数 量 单 价 金 额 复印纸 袋 5 20 100 笔 支 10 10 100 笔记本 本 20 5 100 合 计 300 人民币大写: 零 仟 叁 百 零 拾 零 元 零 角 零 分(行政部门用) 答案:(付款凭证)借:管理费用-办公费 300
贷:库存现金 300
18、12月10日,开出支票一张1,200元,预订下年度报刊费。附原始凭证2张如下:
18-1
18-2
现金支票存根 支票号码: 4303 科 目: 对方科目: 出票日期: 2012年12月10日 收款人: 东街邮电局 金额: 1,200.00 用途: 预订报刊费 单位主管 会计 收 据
2012年12月10日 今收到新星公司 人民币(大写)壹仟贰佰元整 ¥1,200.00 系付预订2013年全年报刊费 备注 单位盖章 会计 出纳 经手人
19、12月10日,用银行存款支付本月应付职工工资50,000元。附原始凭证2张如下:
19-1
新星公司在职人员工资结算汇总表 2012年12月份 姓 名 标 准 工 资 补 贴 实 发 工 资 签 名 蔡 志 明 1,000.00 500.00 1,500.00 蔡 志 明 刘 晓 燕 800.00 450.00 1,250.00 刘 晓 燕 许 和 平 750.00 420.00 1,170.00 许 和 平 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 合 计
19-2
40,000.00 10,000.00 50,000.00 收款单位(或收新星公司 款人)名称: 支付金额 人民币万 千 百 十 元 角 分 (大写)伍5 0 0 0 0 0 0 万元整 备注:工资所属月份9次职工人数18人 1、标准工资40,000元 2、补贴 10,000元
20、12月10日,从银行提取现金支付本月退休人员工资3000元. 附原始凭证2张如下:
20-1
新星公司退休人员工资结算汇总表
2012年12月10日 姓 名 标 准 工 资 补 贴 实 发 工 资 签 名 王 明 华 300.00 50.00 350.00 王 明 华 吴 佐 280.00 45.00 1,250.00 吴 佐 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 合 计 20-2
2,000.00 1,000.00 3,000.00 工资支付专用凭证 2012年12月10日 开户银行: 工行龙泉支行
现金支票存根 支票号码: 4304 科 目: 对方科目: 出票日期: 2012年12月10日 收款人: 新星公司 金额: 3,000.00 用途: 支付工资 单位主管 会计 21、12月11日,销售产品收入300,000元,收到转账支票一张存入银行。附原始凭证2张如下:
21-1 全 称 收款人 账 号 开户银行 进账日期:2012年12月11日 新星公司 18002176458 工行龙泉支行 付全 称 款账 号 人 开户银行 中闽公司 12—15 台江建行 仟 佰 拾 3 万 0 中国工商银行进账单(回执或收款通知) 1
人民币(大写)叁拾万元整 票据种类 票据张数 转账支票 单位主管 会计 复核 记账 21-2
发 票
2012年12月11日 中闽公司 规格 单位 张 数量 500 单价 400 金额 备注
购货单位: №1003201 商品编号 品名 桌子
200,000.00 第
椅子 张 500 200 一
100,000.00 联 :
¥300,000.0存合计 人民币大写:叁拾零万零仟零佰零拾零元零角零分
0 根
销货单位: 新星公司 主管 会计 付款人 开票人
22、12月13日,收到南方电网的电费结算单,开出转账支付一张,支付本月电费共计14,800元。附原始凭证3张如下:
22-1
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