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用友u8 出纳管理操作手册

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  • 2026/4/30 5:08:27

选择业务日期,收款业务录入借方金额,付款业务录入贷方金额,摘要必填,结算号和结算方式必填。

录入完业务单据后,回到银行日记账列表,选中记录点击【过账】 2、与总账对账

点击【总账对账】,选择对账会计期间

该界面会显示出纳管理各账户与总账科目的余额是否一致

选择账户,点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账,手工进行对账

上部份为总账明细账,下部份为出纳日记账,除做账错误外,一般对账不平是多比出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了,系统无法自动对账。

操作方式为选择其中一条后,下另一部份选择相应记录,点击【手工】按钮。点击

【未勾对明细】可以查看对账不一致的明细表

3、月末结账:月末结账前必须所有日记账都已过账完才能结账。

选择需要结账的账户,点击【结账】 4、银行日记账报表

根据局里要求,出纳管理统一开发设计了一张银行日记账报表,做到所有单位上报的报表格式都是统一样式。

点击左侧图标【报表中心】--【自定义报表】---【银行日记账】

查询方案中,选择起始日期与结束期间

报表可以输出成Execl或者直接打印。

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选择业务日期,收款业务录入借方金额,付款业务录入贷方金额,摘要必填,结算号和结算方式必填。 录入完业务单据后,回到银行日记账列表,选中记录点击【过账】 2、与总账对账 点击【总账对账】,选择对账会计期间 该界面会显示出纳管理各账户与总账科目的余额是否一致 选择账户,点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账,手工进行对账 上部份为总账明细账,下部份为出纳日记账,除做账错误外,一般对账不平是多比出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了,系统无法自动对账。 操作方式为选择其中一条后,下另一部份选择相应记录,点击【手工】按钮。点击【未勾对明细】可以查看对账不一致的明细表 3、月末结账:月末结账前必须所有日记账都已过账完

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