当前位置:首页 > (精品文档)注册会计师考试考前模拟试题,考前押题2
B.寻求效率 C.寻求资源 D.寻求现成资产
『正确答案』AD
『答案解析』甲汽车公司通过并购乙汽车公司,进入A国市场,属于寻求市场。通
过并购提高了甲汽车的品牌知名度,提升了研发能力,属于寻求现成资产。
8.下列属于构建战略控制系统时应考虑的有( )。 A.链接性 B.风险 C.适应性 D.多样性
『正确答案』ABD
『答案解析』构建战略控制系统时,应考虑如下方面:链接性;多样性;风险;变
化;竞争优势。
9.下列关于风险管理的说法中,正确的有( )。 A.风险管理为实现企业的目标提供合理的保证 B.传统的风险管理就单个风险实施个体风险管理 C.全面风险管理主动积极地将风险管理作为价值中心 D.风险偏好是指企业风险承受度的边界
『正确答案』ABC
『答案解析』风险承受度是指企业风险偏好的边界,风险偏好是企业希望承受的风
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险范围,选项D的说法不正确。
10.下列属于常用的风险度量方法的有( )。 A.最大可能损失 B.概率值 C.在险值 D.风险评估系图
『正确答案』ABC
『答案解析』常用的风险度量包括:最大可能损失;概率值,即损失发生的概率或可能性;期望值,包括统计期望值和效用期望值;波动性,包括方差或均方差;在险值,又称VAR,等等。风险评估系图属于一种风险管理技术或方法。
11.下列各项关于企业财务报告内部控制的表述中,正确的有( )。
A.总会计师或分管会计工作的负责人负责组织领导财务报告的编制、对外提供和分析利用等相关工作
B.总会计师或分管会计工作的负责人对财务报告的真实性、完整性负责
C.总会计师或分管会计工作的负责人应当在财务分析和利用工作中发挥主导作用 D.总会计师或分管会计工作的负责人也应当在财务报告上签名并盖章
『正确答案』ACD
『答案解析』企业负责人对财务报告的真实性、完整性负责。选项B不正确。
12.下列关于审计委员会在内部控制中的职责的说法中,正确的有( )。 A.审查企业内部控制,监控内部控制的有效实施和内部控制的自我评价
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B.一般情况下,负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的 C.必须亲自复核企业的内部财务控制以及企业的所有内部控制和风险管理系统 D.批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述
『正确答案』ABD
『答案解析』就内部控制而言,审计委员会应复核企业的内部财务控制以及企业的所有内部控制和风险管理系统,除非这项任务由另外的独立风险委员会或董事会承担。选项C的说法不正确。
13.根据《企业内部控制基本规范》的要求,下列说法中,正确的有( )。 A.董事会负责内部控制的建立健全和有效实施 B.审计委员会对董事会建立与实施内部控制进行监督
C.审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况
D.经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行
『正确答案』ACD
『答案解析』监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督,选项B不正确。
14.甲公司是国内第二大互联网游戏企业,公司除了考虑继续增加市场份额之外,还要考虑新资本进入给企业带来的威胁。下列选项中,构成进入障碍的因素有( )。 A.政府是否会颁布法规对互联网游戏产业进行限制 B.互联网游戏产业整体增长速度 C.互联网游戏的同质性普遍较强
D.现有互联网游戏企业是否在基础设施方面投入大量的资金
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『正确答案』AD
『答案解析』构成进入障碍的主要因素有以下几方面:规模经济、现有企业对关键 资源的控制、现有企业的市场优势(三者统称为结构性障碍)以及行为性障碍。选
项B反映的是产业内现有企业的竞争,选项C反映的是购买者讨价还价的能力(或产业内现有企业之间的竞争)。
三、简答题(本题型共4小题30分。其中一道小题可以选用中文或英文解答,请仔细阅读答题要求。如使用英文解答,须全部使用英文,答题正确的,增加5分。本题型最高得分为35分。)
1.(本小题6分,可以选用中文或英文解答,如使用英文解答,须全部使用英文,答题正确的,增加5分,最高得分为11分。)甲公司是一家大型的上市集团企业,为进一步优化企业的资本结构,控制公司的运营成本、防范客户信用风险,采取了如下措施:
(1)为优化筹资结构,合理降低杠杆,公司采取以下措施:
①企业应当对筹资方案进行严格审批,重点关注筹资用途的可行性和相应的偿债能力。重大筹资方案,应当按照规定的权限和程序实行集体决策或者联签制度。筹资方案需经有关部门批准的,以及筹资方案发生重大变更的,应当由总经理快速批准,以免耽误进度。
②企业应当根据批准的筹资方案,严格按照规定权限和程序筹集资金。银行借款或发行债券重点关注信用风险、筹资成本、偿还能力以及流动性风险等,发行股票应当重点关注发行风险、市场风险、政策风险以及公司控制权风险等。
(2)为控制公司的运营成本、防范客户信用风险,采用了下列控制措施:
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