当前位置:首页 > XXXX秋冬浙大远程在线审计学作业答案word资料55页
120.为了充分体现审计的独立性,在审计机构设置和审计的工作过程中,必须遵循()。
A 思想独立 B 机构独立 C 人员独立 D 经济独立 E 精神独立 正确答案:BCE
121.审计方法按照测试的使用目的分类,可以分为()。
A 总体测试 B 控制测试 C 细节测试 D 实质性测试 E 本质测试 正确答案:BD
122.在说明段充分叙述对财务报表所持意见的理由的审计报告类型有()。
A 无保留意见 B 保留意见 C 否定意见 D 无法表示意见 E 肯定意见 正确答案:BC
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123.对内部控制缺陷进行认定,可按其影响程度分为()。
A 重大缺陷 B 重要缺陷 C 一般缺陷 D 严重缺陷 E 正常缺陷 正确答案:ABC
124.注册会计师职业道德的基本要求包括()。
A 独立原则 B 权威原则 C 客观原则 D 公正原则 E 廉洁原则 正确答案:ACD
125.评价内部控制系统健全性、有效性的审计依据主要有()。
A 规章制度
B 内部管理控制制度 C 内部会计控制制度 D 内部审计制度
E 业务规范和技术经济标准 正确答案:BCD
126.核对法是指对会计凭证、会计账簿和财务报表等书面资料之间的有关
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数据进行相互对照检查,借以查明()。
A 证证相符 B 账证相符 C 账账相符 D 账表相符 E 表表相符 正确答案:ABCDE
127.注册会计师在计算固定资产原值与本期产品产量的比例,并与以前期间相关指标进行比较时,可能发现存在的问题有()。
A 资本性支出和收益性支出区分的错误 B 闲置的固定资产尚未作出会计处理 C 增加的固定资产尚未作出会计处理 D 减少的固定资产尚未作出会计处理 E 租入的固定资产尚未登记入账 正确答案:BD
128.按审计证据的表现形态分类,可以分为()。
A 自然证据 B 实物证据 C 书面证据 D 口头证据 E 环境证据 正确答案:BCDE
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129.目前,我国的审计监督体系主要包括()。
A 就地审计 B 事前审计 C 民间审计 D 内部审计 E 政府审计 正确答案:CDE
130.注册会计师对被审计单位购货业务进行年底截止测试的方法有()。
A 实地观察与抽查购货
B 抽查存货盘点日前后的购货发票和验收报告 C 查阅验收部门的业务记录
D 了解购货的保险情况和存货保护措施 E 确定购货的数量是否正常 正确答案:BC
131.审计的制约作用可以概括为()。
A 揭示差错和弊端 B 维护财经法纪 C 改善经营管理 D 提高经济效益 E 加强宏观调控 正确答案:AB
132.我国注册会计师执业准则主要有()。
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