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不合格品评审记录表
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不合格品名称总数量规格型号不合格数量 编号:
批次不合格率不合格品发生地 □供应商: □内部工序: □客户端:不合格品类型 □来料检验 □ 制程检验 □ 成品检验 □ 客户抱怨/退货 □ 其他相关库存情况采购在途 开单人:工程师初步评估:原材料库存在制品半成品库存成品库存出货在途客户端库存 工程师签名:部门□资材部评审意见其他签名不合格现象描述:(□采购部相根关据□研发部部需 门要□工程部评选审择□生产部)□市场部□质量部□ 拒收□ 让步接收(特采)□ 报废最终判定及结论□ 返工(选别)□ 返修(重工)□ 召回□ 供应商返工(选别)□ 垒石返工(选别) □ 退货 □ 换货 退(换)货数量:特采数量:报废数量:返工(选别)数量:返修(重工)数量:召回数量:是否需要供应商赔偿损失: □ 是,垒石扣款单号: □ 否是否需要开立纠正及预防措施报告: □ 是,报告编号: □ 否客户是否要求扣款: □ 是,客户扣款单号: □ 否是否有提供8D报告给到客户: □ 是,报告编号: □ 否审批质量部部长总经理表单编号: XXXXXXXXXX
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