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住院收费员日结报表讲解

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  • 2026/1/27 14:03:29

3.2.6 收费员C忙碌了一天,快下班了,于是轧帐、做报表,一阵忙乎,妥了,喝口水,准备换衣服走人。这时候那个病人又来了……他发现又多记了3000元,由于往返多次,情绪非常激动,非得找收费员C办理,收费员C表示已经轧帐下班了,病人不干……无奈收费员C又来召回。由于39000元的预交金红联已经跟结算发票订在一起与报表轧帐、提交小组长了。这时不能再抽出来还给病人,所以再将需要返还病人的37000元以预交金的形式收取,病人预交金余额为37000元。收费员C新的日报表反映如下:

资产类余额 科目 一、银行存款 1、现金 2、支票收取 3、支票返还 4、银行卡 5、汇票 6、其他 三、退预收医疗款 四、抵扣预收医疗款 五、合同单位应收医疗款 1、统筹 2、帐户 六、第三方补助 1、神华补助 2、微笑列车 …… ……应收未收 ……收(应收未收) ……超单病种限额 合计 上缴金额 -60,000.00 小写:0.00 大写: 1、现金 2、支票 3、银行卡 4、汇票 5、其他 ……应退未退 ……退(应退未退) ……低于单病种限额 合计 金额 一、医疗收入 (一)应收在院医疗收入 (二)当日医疗收入 1、床位费 2、诊察费 3、检查费 …… 负债类余额 科目 -97,000.00 37,000.00 37,000.00 -60,000.00 金额 -60,000.00 二、预收医疗款

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3.2.7 病人上科室一阵折腾,护士站蓦然发现不是多记了3000元,而是居然少记20000元,病人被点燃了,自个儿在电梯里面琢磨了半天:总费用由97000元变成了117000元,除去医保的60000元,还得付57000元,预交金交了37000元,还得再补20000元。折腾半天,居然把费折腾涨了……左想右想,能拖一天是一天,脚底抹油,拿着37000元的预交金红联走人……收费员C等到下班人也没来,于是只好又轧帐,将这张召回来的结算发票红联并一张预交金单据底联和报表,一起提交小组长,然后下班。

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3.2.8 过了N个月也没再见这个病人,左催右催,就是不来结算,这117000元就挂在帐上了……这样一来,医院既不能将117000元列为医院实际收入,同时还不能将37000元的预交金冲销(因为红联在病人手上)。必须进行欠费清理,由收费员D来办理,收费员D在没收到37000元预交金红联的情况下打出结算发票,同时进行欠费结算登记,写一个预交金冲销的说明,那补收病人的20000元必须在日报表中反映,否则收费员D今天的报表就会不平。所以收费员D这时的报表反映如下:打印出来的结算发票红联统一由结算处保管,以待病人将来再次来到医院清理欠费。

资产类余额 科目 一、银行存款 1、现金 2、支票收取 3、支票返还 4、银行卡 5、汇票 6、其他 三、退预收医疗款 四、抵扣预收医疗款 五、合同单位应收医疗款 1、统筹 2、帐户 六、第三方补助 1、神华补助 2、微笑列车 …… ……应收未收 ……收(应收未收) ……超单病种限额 合计 上缴金额 117,000.00 小写:0.00 大写: 37,000.00 60,000.00 二、预收医疗款 1、现金 2、支票 3、银行卡 4、汇票 5、其他 20,000.00 ……应退未退 ……退(应退未退) ……低于单病种限额 合计 金额 一、医疗收入 (一)应收在院医疗收入 (二)当日医疗收入 1、床位费 2、诊察费 3、检查费 …… 负债类余额 科目 117,000.00 117,000.00 金额 第 15 页 / 共 21 页

3.2.9 收费员D今天非常轻松,就办了一个欠费登记,心情比较愉悦。正准备下班,这时一个人持一张预交金红联来结算,并表示自己是一个病人的家属,N个月前结算时因为折腾没办完手续就走了,那是因为当时他有急事,我们都是现代中国公民,素质是比较高的,不可能会赖帐的,现在来结清手续。双方似乎心情都不错,相互理解一番,收费员D开始做欠费清理工作。完事后轧帐交报表下班,病人家属也满意的走了。这时收费员D的日报表反映如下:

资产类余额 科目 一、银行存款 1、现金 2、支票收取 3、支票返还 4、银行卡 5、汇票 6、其他 三、退预收医疗款 四、抵扣预收医疗款 五、合同单位应收医疗款 1、统筹 2、帐户 六、第三方补助 1、神华补助 2、微笑列车 …… ……应收未收 ……收(应收未收) ……超单病种限额 合计 上缴金额 117,000.00 37,000.00 60,000.00 二、预收医疗款 1、现金 2、支票 3、银行卡 4、汇票 5、其他 20,000.00 ……应退未退 -20,000.00 ……退(应退未退) ……低于单病种限额 合计 金额 20,000.00 一、医疗收入 20,000.00 (一)应收在院医疗收入 (二)当日医疗收入 1、床位费 2、诊察费 3、检查费 …… 负债类余额 科目 117,000.00 117,000.00 金额 小写:20000.00 大写:贰万圆整

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3.2.6 收费员C忙碌了一天,快下班了,于是轧帐、做报表,一阵忙乎,妥了,喝口水,准备换衣服走人。这时候那个病人又来了……他发现又多记了3000元,由于往返多次,情绪非常激动,非得找收费员C办理,收费员C表示已经轧帐下班了,病人不干……无奈收费员C又来召回。由于39000元的预交金红联已经跟结算发票订在一起与报表轧帐、提交小组长了。这时不能再抽出来还给病人,所以再将需要返还病人的37000元以预交金的形式收取,病人预交金余额为37000元。收费员C新的日报表反映如下: 资产类余额 科目 一、银行存款 1、现金 2、支票收取 3、支票返还 4、银行卡 5、汇票 6、其他 三、退预收医疗款 四、抵扣预收医疗款 五、合同单位应收医疗款 1、统筹 2、帐户 六、第三方补助 1、神华补助 2、微笑列车 …… ……应收未收 ……

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