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关于加强公司费用管理工作的通知
公司各部门:
为认真落实8月5日公司经理扩大办公会精神,进一步做好公司费用管理,实现节支降耗、提质增效,现就公司费用管理有关事项通知如下:
一、费用使用及管理 的依据
1、公司年度、月度费用计划;
2、公司差旅费管理规定; 3、公司公务车辆管理规定; 4、公司业务招待费管理规定;
5、公司办公设备使用管理规定; 6、公司费用报销的规定;
7、公司通讯费用管理规定;
8、其他因工作或业务需要,按程序申请、报批同意使用的费用。
二、费用使用管理有关事项
1、每月结束前一天(节假日向前递延一天),各部门向公司办公室提
交月度费用使用计划,由公司办公室副主任归集整理形成公司月度费用计划,经办公室主任审核后,报总经理审批,确定月度费用计划。 2、各部门根据工作需要,依据月度费用计划,按程序申请使用费用。除业务招待费(按标准)以外,需要支出200-500元之间的非计划性支出的费用必须办理书面申请手续,由分工领导、分管费用领导批准后方可实施,500元以上的费用报总经理审批;月度公司发生的各类费用实行周报告制度,每周六下午三点前,各部门依据计划及规定发生的费用清单或发票,经分工领导审核后,报办公室分工副主任归集、审核,形成周费用报表,经办公室主任审核后报总经理,周一例会通报费用发生情况。
3、月度费用会签依据月度费用计划、公司各项费用管理规定。费用
支出申请报告手续及周费用报表;没有进行周报发生的临时性费用,经总经理审批同意后方可办理有关报销手续;手续不齐全的费用不予办理报销手续。
4、各部门业务借款手续须由部门负责人签字,分管领导审批,财务中心负责人审核,方可借款。
5、各部门负责人、财务负责人及分工领导都要认真落实7月22日半年汇报会精神,关注公司费用支出,努力实现节支降耗,提质增效。
公司办公室 2015年8月15日
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