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援器材 2.建立应急通讯网络并保证应急通讯网络的畅通 3.为有毒有害岗位配备救援器材柜,放置必要的防护救护器材,进行经常性的维护保养,保证其处于正常状态 5.9.6 应急救援20 预案与演2.组织从业人员进行练 应急救援预案的培训,定期演练,评价演练效果,评审应急救援预案的充分性和有效性 ※1.按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》的要求,根据风险评价的结果,针对潜在事件和突发事故,制定应急救援预案 3.定期评审应急救援预案,尤其在潜在事件和突发事故发生后 本项5分 1.没有24小时有效的内部、外部通讯联络固定电话,扣2分。 2.各岗位没有完好的报警电话,没有明确的内部报警电话号码,扣1分。 3.没有应急救援相关人员联络电话,扣1分。 4.没有外部救援单位联络电话,扣1分。 扣完为止。 本项5分 1.在有毒岗位未配备专用堵漏工具和正压式空气呼吸器专柜,每处不符合扣2分。 2.在有酸碱喷溅可能的场所未装设洗眼淋浴器、硼酸或碳酸氢钠滴眼液,每处不符合扣2分。 3.对上述2项规定的救援器材和设施、药品没有检查维护记录,每处扣1分。扣完为止。 本项8分 1.危险化学品事故应急救援预案不符合单位版编制导则5.1-5.17目录要求,每项扣2分。 【注:按“一事一案”的原则制定应急救援预案。应重点考虑: a) 氨、甲醇、氢气、硫化氢、一氧化碳、等泄漏、火灾、爆炸; b) 酸、碱等泄漏; c) 氨、甲醇、硫化氢、一氧化碳泄漏及人员中毒; d) 停料、水、电、汽、仪表风等。】 2.未根据风险评价确定的重大风险、潜在事件、突发事故编制应急救援预案的,即为不达标。 3.没有防止现场洗消发生环境污染事故的措施,扣1分。扣完为止。 本项5分 1.应急救援人员的培训和演练每年各不少于2次,查培训记录和演练总结。未定期组织演练扣20分。 2.查培训记录,从业人员应急响应的培训每年少于1次,扣1分。扣完为止。 本项4分 1.每年两次应急救援演练后对预案的评审,缺1次评审扣1分。 2.发生事故后对预案的评审,缺1次扣1分。 扣完为止。 37
本项3分 ※4.将应急救援预案1.查当地安全生产监督管理部门或有关部门报当地安全生产监督已收到预案并备案的回执,未备案即为不达标。 管理部门和有关部门2.查应急救援协作单位已收到预案的回执,未备案,并通报当地应通报扣1分。 急协作单位 扣完为止。 5.10检查与自评(100) 本项10分 1.安全检查制度内容应包括各级综合性检查、专业性检查、季节性检查和日常检查四种不同形式,对各种不同形式的检查分别提出明确的1.有明确的目的、要目的和内容要求,未编制《安全检查表》扣10求、内容和具体计划 分。缺一种形式扣2分。 2.各级综合性检查、专业性检查和季节性检查均应有计划,由各级领导任组长和有关人员参加的安全检查组,一项不符合扣1分。 5.10.1 扣完为止。 安全25 检查 本项15分 1.各级综合性检查、专业性检查、季节性检查和日常检查都必须编制各种形式的《安全检查表》,缺一种扣1分。 2.制订各种检查形式2.《安全检查表》栏目(列)至少应包括:的《安全检查表》 序号、检查项目、检查标准、检查方法,缺一栏目扣1分。 3.各级安全检查表应纳入安全生产管理的重要内容,无审核批准手续,扣5分。扣完为止。 本项15分 1.厂(公司)级综合检查每季度一次,车间级每月一次,班组级每周一次,缺1次扣1分。 2.专业检查分为工艺、电气、机械设备仪表、安全设施设备、锅炉、压力容器和气瓶、危险化5.10.2 学品、厂内机动车辆、厂房和建构筑物、防火防1.定期或不定期的开安全爆和防尘防毒等专业检查,每年各2次,缺1次展综合检查,专业检检查扣1分。 30 查,季节性检查和日形式3.季节性检查应根据当地地理和气候特点分常检查,并符合本规与内为防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保范规定的检查频次 容 暖等,各种季节性检查每年至少一次,缺一次扣1分。 4.岗位工人的日常检查在交接班簿和原始记录表中体现,各级管理人员的日常检查在工作日志中体现,1班次或1人次不合格扣1分。 扣完为止。 38
2.按相应的《安全检查表》,逐项检查,并与责任制挂钩 1.对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析,制定整改措施及时整改,对整改情况进行验证 5.10.3整改 2.对事故隐患,下达,20 《隐患整改通知书》做到“四定” 3.企业无力解决的重大事故隐患,除采取有效防范措施外,应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告 4.对不具备整改条件本项4分 的重大隐患,必须采对暂不具备整改条件的重大事故隐患,又未取应急防范措施,并采取有效的防范措施,即为不达标。 纳入计划,限期解决注:无此类重大事故隐患按缺项计。 或停产 本项15分 1.综合检查、专业检查和季节性检查按相应的安全检查表逐项检查,发现1项不符合扣1分。 2.各种安全检查中发现的严重不符合项与安全生产责任制考核挂钩, 一项不落实扣1分。 扣完为止。 本项4分 1.未建立各级隐患整改台帐,扣3分。 2.各级隐患整改台帐应与各级安全检查记录台帐相呼应,缺1级隐患整改台帐扣1分;隐患整改台帐与安全检查记录台帐不相呼应,每一处扣1分。 3.隐患整改台帐应包含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容,任何一级或任何一处台帐不符合扣1分。 扣完为止。 本项4分 1.检查出的事故隐患应下达《隐患整改通知书》,缺1份整改通知书扣1分。 2.隐患整改通知书包含“四定”内容(定措施,定负责人,定资金来源,定完成期限),不符合“四定”内容要求,每一项不符合扣1分。 3.没有隐患整改验收及实施效果验证手续,一项不符合扣1分。 扣完为止。 本项4分 1.企业存在暂时无力解决的重大事故隐患,但未采取有效的防范措施,扣2分。 2.未书面向企业主管部门(控股上级公司)和地方政府安全监督管理部门报告,扣1分。 扣完为止。 39
5.各级检查组织和人本项4分 员应将检查出的隐患1.各级检查组织与人员应将查出的隐患和整和整改情况报告上一改情况报告上一级主管部门,未报告扣1分。 级主管部门,重大隐2.重大事故隐患及整改情况在报告上一级主患及整改情况应由安管部门的同时,抄报安全技术部门汇总并存档,全技术部门汇总并存未抄报或存档扣1分。 档 扣完为止。 每年至少一次对安全标准化进行一次自本项25分 评,提出进一步完善1. 未自评的,扣15分。 5.10.4 25 安全标准化的计划和2. 未提出有效改进计划,扣5分 自评 措施,不断提高安全3. 其他每项不符合要求,扣5分。 管理,实现安全生产扣完为止。 的长效机制 注:1、带※号的为否决项。共27项。
2、若有一个否决项不合格,即为不达标。
3、其中一级要素有一项得分低于60分,即为不达标。
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