当前位置:首页 > 安全检查管理制度
第四章 检查结果分析与改进
第十三条 监测分析
对监视和测量过程中发现的不符合,责任单位要分析原因,按照《不符合、纠正措施与预防措施管理制度》实施。
第十四条 评审改进
(一)各单位职能部门、车间根据业务范围内的监测结果及纠正和预防措施的实施情况形成年度工作报告。
(二)各单位职能部门根据安全生产经营、目标指标及管理方案监测情况,每年底或形成年度工作报告,提交管理评审输入,以作为体系改进的决策依据。
第五章 检查与考核
第十五条 各单位根据本制度要求,落实相关工作。
第十六条 公司安健环部对各单位执行本制度情况进行监督考核。
第六章 附 则
第十七条 本办法由公司安健环部负责解释。 第十八条 本办法自二O一五年五月一日起施行。
5
附件:
1. WHNYLM/ZD-114-JL01绩效监视与测量计划 2. WHNYLM/ZD-114-JL02不符合(隐患)整改通知书 3. WHNYLM/ZD-114-JL03安全事故隐患整改台账 4. WHNYLM/ZD-114-JL04 检查记录 5. WHNYLM/ZD-114-JL05 检查计划 6. WHNYLM/ZD-114-JL06 检查计划落实情况
6
附件1:
绩效监视与测量计划
编号:WHNYLM/ZD-114-JL01 设备名称 数量 检定 方式 检定 周期 检定日期 下次检定日期 备注
7
不符合(隐患)整改通知书
编号:WHNYLM/ZD-114-JL02
被检单位: 检查时间: 年 月 日 No: 存在的隐患与问题 处理意见及整改措施 整改整改负期限 责人 复查人 复查复查情况 时间 检查单位: 检查人: 被检查单位负责人签字:
8
共分享92篇相关文档