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1.1 项目概况:
项目名称:年产一万吨钢结构加工生产项目 承办单位:XXXXX钢结构工程有限公司 项目负责人:XX(公司董事长兼总经理)
项目内容:本项目是XXXXX钢结构工程有限公司利用“5.12”汶川大地震灾后重建、南充市委市府“抓项目促发展”的发展战略和XX北地区目前还没有一家钢构件加工生产企业的发展机遇,在南充市高坪区航空港工业园区新征土地13亩,投资3000万元,其中固定资产投资2500万元,新建厂房3180平方米,办公用房800平方米,引进国内目前最先进的钢构件加工生产机械设备,建成年加工生产一万吨的钢构件加工生产线,该项目装备技术水平XX北地区领先,全部建成投产后将年产各类钢构件一万吨、实现年工业总产值5000万元、利润350万元、税金60万元、新增就业岗位132个。建设一个以生产钢结构产品为主,以服务XX北地区经济建设、填补市场空白为目标,年加工生产能力一万吨钢构件的综合加工生产企业。 公司简介:
XXXXX钢结构工程有限公司是一家集轻、重钢结构、网架结构房屋施工、彩钢系列产品以及各类型钢结构制作安装、技术服务类于一体的建筑类综合企业。
公司前身为XXXXX市新豪彩钢安装工程部,在公司董事长兼总经理XX的带领下,经过六年的市场开拓和拼搏,企业不断发展壮大,凭借优秀的工程技术管理团队良好的素质和作风、优质的工程建设质量和技术、良好的售后服务和信誉、高效安全的施工管理水平和较低的工程造价在XX北地区钢结构工程建设市场中占有举足轻重的地位,市场占有率已达75%。在XXX省建设厅和南充市工商行政管理局的领导与支持下,于20XX年8月8日正式注册成立了XXXXX钢结构工程有限公司,公司目前注册资本300万元,拥有钢结构工程三级施工资质,公司现有职工98人,其中专业技术人员12人、技工23人,生产车间1500平方米,年施工建设各类钢结构建筑约10万平方米、年实现工业总产值4500万元、利税148.5万元、年钢结构工程建设施工安装用钢构件总量已达8000多吨,预计20XX年钢结构工程建设施工安装用钢构件总量将突破万吨大关。 由于南充市境内目前还没有一家钢构件生产加工企业,公司每年钢结构工程施工建设所使用的大量钢构件都是在XX等地生产加工成型的,每吨钢构件不但需平均支付加工费600元,还因钢材加工成钢结构型材后体积大增而增加约两倍的运输费用,每年增加钢结构工程建设成本约350万元,由于成本高居不下,公司每年本应产生的合理利润绝大部分就这样被消耗掉,企业经济效益一直处于微利状态,制约了企业的发展壮大。鉴于此,公司高层经过多方考察论证,痛下决心决定投资3000万元在南充市境内建设一座年生产加工能力一万吨的钢构件加工生产企业,实现公司钢结构工程施工所用钢构件生产本土化,从而不断提高公司的市场竞争能力和赢利能力,实现公司的可持续发展。
公司近三年来的财务状况见下表:
表1-1 公司近三年来的财务状况 单位:万元 年度 20XX 20XX 20XX 销售收入 120 2200 4500 利润 18 86.5 106 税金 12.7 25.8 42.5 备注 1.3 可行性研究报告的依据和范围 1.3.1 主要依据
1、国家建设部《建筑行业十一五发展纲要》(20XX); 3、国家发改委《产业结构调整指导目录》(20XX);
4、国家发改委等十部门《关于加快建筑产业结构调整促进产业升级的若干意见的通知》(20XX);
5、XXX省建设厅《XXX省建筑行业十一五发展纲要》(20XX); 6、南充市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。 1.3.2 研究范围和内容 1、总论;
2、项目建设背景; 3、市场分析与预测; 4、厂址选择;
5、建设规模与产品方案; 6、生产工艺技术与设备; 7、投资估算与融资方案; 8、财务评价与社会评价; 9、结论与建议。
1.4 项目提出的背景
XXX省南充市是全省的人口大市,也是XX北地区最具发展潜力的中心城市,南充市委市府提出了“以项目促发展”的发展战略,给工业经济和建筑业提供了良好的发展机遇,建筑业近些年来发展迅猛,连续进行技术改造升级,使企业的产品、质量和市场情况都发生了根本性的变化,成为省内发展最快的产业。南充市在十一五时期国民经济和社会发展规划中,将建筑业列为市本市的支柱产业之一。确定其在全市工业经济和社会发展中的重要地位和对社会经济发展的重要作用。
XXXXX钢结构工程有限公司近年来虽然取得了较大的发展,在南充市钢结构工程建设市场中发挥了重要的推动作用。然而由于南充市目前没有一家钢构件生产加工企业,从总体上看不能适应持续发展的要求,进一步增加产品的附加值有很大的困难。即使加强管理,不断技改也只能向市场提供中低档产品,抵御市场风险的能力比较弱。国家明确要求钢构件生产加工企业要转变增长方式,调整产业结构,提升产品的附加值,发展高端产品。面对建筑市场和经济建设消费趋势的变化,企业必须走提升技术、优化产品的发展之路,必须从根本上改变只能组装不能加工生产钢构件的落后局面。钢构件产品的品质和多样化,主要取决于生产设备的先进性,因此公司面对发展的新要求,提出利用国家大力支持地震灾区灾后重建和南充市委市府“抓项目促发展”的发展战略带来的良好发展机遇,有规模地购置先进设备,实现本项目建设,使公司有一个新的发展起点和良好的发展基础。公司在20XX年制定了公司到20XX年的发展目标,本项目建设是实现发展目标的重要组成部分,也是对公司发展规划的具体实施。
1.5 项目拟建地址
本项目拟在南充市高坪区航空港工业园区中建设。该地地势平坦,交通便捷,地形条件比较适合工业用地开发和建设,地质情况良好,无不良地质灾害。该地块交通便利,能源充足,已具备了较好的基础设施。本项目实施后,必将填补XX北地区目前还没有钢构件生产加工企业的空白,成为XX北地区最有发展潜力的钢构件加工生产基地。
1.6 项目建设的必要性和有利条件
1.6.1 本项目是企业获得可持续发展,增强市场竞争力的需要 在新选场址扩大企业生产经营规模,是企业从整体上提升设备水平和优化产品结构的最有利时机,主车间的全部生产系统,都可以按照产品方案的要求,配置具有国内外先进水平的重钢、H型钢、C型钢加工的高水平生产线,切实提高产品的档次,使经济效益的增长点放在技术进步、设备更新、产品创新上。同时项目建设还可充分考虑以后市场和消费需求的变化,增强设备的适应性。通过实施本项目能为企业的可持续发展奠定坚实的基础,从根本上增强企业的市场竞争力,使企业成为设备先进,产品创新、市场适应性强的钢构件生产加工基地,成为南充市重要的钢构件生产加工企业。本项目建设完全符合产业政策的要求。 1.6.2 本项目是适应产业梯度转移、实施西部开发战略的需要
我国的钢结构建筑工程及钢构件生产加工技术和产业主要集中在广东、江苏、浙江、山东等沿海发达地区和资源优势非常明显的区域。随着西部大开发战略的实施,钢构件生产加工技术产业由东向西转移的趋势不断加强。这种产业转移不仅是东部发达地区到西部地区投资办厂,而且也包括西部地区自身对钢构件生产加工技术产业的发展,即扩大规模、提升档次、产业升级。本项目所选择的时机是有利于钢构件生产加工技术在当地发展的,是对产业发展梯度转移的主动适应。
1.6.3 本项目是落实国家关于建筑产业发展政策的需要
20XX年12月国家公布了《产业结构调整指导目录(20XX年本)》,对建筑行业中的钢构件生产加工技术予以鼓励,并要求限制和淘汰落后的生产能力和生产设备。本项目新增的钢构件生产加工技术生产线和设备均达到国内先进水平,设计的产品方案为市场容量大,前景广阔的产品,实现产品的技术创新和品牌建设,更是受到国家的鼓励。因此本项目既符合国家的产业政策,更是对产业政策的实践。
1.6.4 本项目也是满足建筑市场发展,适应地震灾区灾后重建的需要
本项目考虑到产品的档次和附加值,因而在设计中选择生产钢梁、立柱、檩条等钢构件主导产品,走产品高端化之路,这将为企业实施满足XX北地区钢结构建筑市场的需求和发展战略奠定基础。本项目建成之后,公司的产品将会在XX北地区市场上有更大的作为和竞争能力。公司经过六年的高速发展具有一定的影响力,建立了市场网络和渠道,为开拓更多的钢结构工程建设市场奠定了基础,同时也提高了产品的附加值。 1.6.5 项目建设的有利条件
项目建设得到当地政府的有力支持。南充市在落实工业强省,工业强市战略中,认真分析了本地区工业发展的趋势,确定以建设XX北地区中心城市为发展目标和“抓项目促发展”的相关政策,这是企业发展的良好机遇。公司所新征用的土地位于工业园区,享受政府的支持。这些都是本项目实施的良好政策环境。
公司管理制度完善,有良好的质量保证体系。在公司近年来的发展中,公司不断提高管理水平,建立现代企业制度,推进技术改造和设备更新,贯彻以人为本的原则,以良好的质量保证体系为基础,向社会提供有竞争力的产品和工程建设项目。公司成立以来,一直着力于建设现代企业制度,在生产管理上突出创优质安全工程、节能降耗、增强企业的适应性和竞争力;在劳动管理上推行以人为本,任人为贤的原则,激励和提高员工的积极性,增强员工责任和提供优质产品的意识;在企业文化上注重情感管理,增强员工的向心力和凝聚力;在质量管理上,建立完整的质量体系,严格执行产品标准。这些使企业连续创造了良好的业绩,这也是建设新项目的基础和保证。
高坪区航空港工业园区已具有较好的基础设施条件,公司在工业园区中征地建设,公用工程条件具备,基础设施完善,道路畅达,水、电、气的供应能满足生产的要求。 1.7 主要技术经济指标表 序号 名 称 单 位 数 量 备 注 一 二 1 1.1 1.2 三 四 五 1 2 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 生产能力 钢构件 产品 重钢产品 H型钢 C型钢 主要原材料消耗 各种型材 各种板材 公用工程消耗 1.电 2.供热 3.水 4.压缩空气 全厂运输量 运入量 运出量 定员 征地 建筑面积 总投资 固定资产投资 其中:建设期贷款利息 铺底流动资金 年销售收入 年税金及附加 年利润总额 年总成本(年平均) 财务内部收益率 所得税前 所得税后 投资回收期 所得税前 所得税后 投资利润率 投资利税率 资本金利润率 借款偿还期 吨 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 KW/年 m3/d m3/min m3/h 吨/年 吨/年 吨/年 人 亩 M2 万元 万元 万元 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 % % 年 年 % % % 年 年 10000 10000 4000 3500 2500 10050 7530 2520 280000 1850 150 660 20XX0 10050 10000 230 20 3980 6500 5300 500 7500 230 580 24.27 20.29 4.85 5.53 23.25 38.06 69.35 5.44 5 (含建设期) (含建设期) (含建设期)
第二章 产品市场分析
2.1 概述
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